更新:2019-11-29     被浏览:
陈先生 ( 37岁 , 男 , 编号:265984 ) 认领
工作经验: 3年以上经验
基本资料: 硕士学历 | 已婚 | 深圳-福田区 | 171cm / 78kg |汉族
现居住地: 深圳-福田区 | 深圳-福田区
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求职意向
  • 工作职能: 财务/审计/税务 金融/证券/期货/投资 人力资源 高级管理 其他
  • 意向岗位:财务/审计/税务,金融/证券/期货/投资,人力资源
  • 从事行业:机械/设备/技工
  • 工作地点: 浙江 
  • 期望薪资: ¥100000以上
  • 到岗时间:1周以内
  • 工作性质:兼职
工作经历 平均工作时长:1个月内
  • 2020.02- 至今
    深圳市宝鹰建设集团股份有限公司财务总监/审计总监/人力资源管理
    1、负责财务中心(包括出纳组、税务组、总账组、成本组、驻外组、稽核组、应收组、应付组、费用组、报表组和资金管理部,共150多人)和集团审计部工作。2、负责上市集团公司融资工作。通过私募股权投资PE、股权质押、商业保理、资产证券化、项目融资、信托、公司债券、短期融资券、中期票据、银行信贷、定向增发等为集团公司融资。3、负责编制集团公司资金预算,及时筹集资金和调配资金,防止集团公司出现债务违约现象,出现流动性危机,提高公司资金使用效率。4、审核合并财务报表,撰写财务分析报告,及时做好上市公司对外信息披露工作。5、通过对企业业务流程和财务流程进行再造、实施精细化管理和项目管理、建立集团公司财务共享服务中心模式等科学管理方式,改进财务中心各个小组不合理的工作分工和繁琐的财务工作流程,提高集团公司财务中心工作效率。6、根据税务法规和公司实际业务,调整增值税明细会计科目,规范集团公司1200多个建筑装修项目和建筑工程项目增值税会计核算工作,提高税务工作准确性,防范税务风险。同时,通过利用税务筹划方法,对企业所得税、个人所得税和增值税等税种进行科学筹划,降低公司整体税负。7、通过实施项目管理,以公司的建筑装修、建筑工程作为核算单位,改进公司建筑项目成本核算方法,提高公司建筑成本核算准确性和时效性。8、负责通过召开每周工作例会和不定期组织财务内部专题培训,对150人财务人员进行培训,提高基层会计工作技能,加强财务团队内部工作交流,及时反馈和解决财会工作中遇到的难题。9、不定期参与集团公司董事会会议或公司高管会议,及时向下属传达公司重大工作会议精神并确保落地执行。不定期与银行、政府机构、律师、券商、会计师事务所有关工作人员洽谈,解决公司融资、审计、税务、法务等相关事宜。10、负责财务中心财务团队日常的领导和管理工作。负责招聘、培训和考核集团公司各个区域分公司的建筑项目会计人员。11、负责统筹所有海外公司日常财务管理工作。通过发行美元债券和银团贷款等境外融资途径及时解决海外公司资金需求。同时,负责海外公司外债管理,及时偿还公司外币债务,对全球宏观经济走势进行预测,关注外币汇率波动,防范由于发生汇率风险给公司带来损失。12、负责及时处理股东大会决议、董事会会议和董事长委派的其他工作事宜,例如公司股利分配、公司再融资、重大投资决策、并购重组等。13、负责集团内部审计和外部审计,编制内审报告和完成外审工作。
  • 2020.02- 至今
    茂业国际控股有限公司高级财务经理/财务总监/人力资源管理
    主要负责:1.全面负责茂业国际集团总部财务共享服务中心人力资源管理、质量管理、会计档案管理、信息系统数据安全管理、内部稽核管理、内部财务管理、绩效管理、持续优化管理和企业司库管理。2.招聘和组建高效专业的财务共享服务中心(FSSC)总账费用组、结算组(应付组)、应收组和出纳组并领导和监督整个团队开展工作,确保顺利及时完成财务共享中心各项财务会计审计等工作。3.按照国际会计准则要求,每月及时准确编制香港上市公司-茂业国际控股集团(拥有200多个子公司,其中2个子公司为A股上市公司)旗下百货超市业务和商业地产开发业务集团公司的合并财务报表,及时沟通、协调、解决上市集团公司母子公司之间财务会计问题。4.领导财务共享中心财务会计团队配合会计师事务所外部审计并解决外部审计过程中的问题。5.建立规范化、流程化、集中化、标准化、信息化的财务共享中心,建立和完善财务共享中心财务制度或流程,每月到深圳外地公司做尽职调查,协助上司和其他同事接管深圳外地公司财务会计工作回深圳集团总部处理。6.按照企业会计准则要求,领导财务共享中心团队核查零售业务板块各公司会计科目余额和财务报表等是否正确,及时妥善解决有关财务会计问题并提出改进建议,及时解决工作中出现的会计账务处理问题,确保月结顺利完成,编制并审核财务报表。7.通过综合应用多元化的融资渠道(例如债权融资、股权融资、资产证券化、信托融资、互联网金融等)主导或参与上市集团公司融资、主导或参与上市公司大型投资项目分析、主导或参与上市公司日常资金集中管理和上市集团公司并购重组工作。8.沟通协调上市公司外部审计工作。9.负责集团公司税收筹划、税务管理等税务工作。10.每月、每季和每年根据合并财务报表编制财务分析报告和预算执行情况分析报告。11.负责实施集团公司年度全面预算管理,包括预算编制、执行、控制、分析、考核与评价。12.完成上级领导分配的其他工作。
  • 2020.02- 至今
    德勤会计师事务所(Deloitte)高级审计师/M&A并购重组顾问
    主要从事审计(上市公司年度财务报告审计和上市公司内部控制审计)、税务(企业税务筹划、企业并购税务和企业海外上市税务等)、咨询(财务管理和财务会计基础规范咨询、业务流程再造、风险管理项目实施方法等)、风控(上市公司内部控制实务、全面风险管理等)、和资本运营(例如国内和海外企业并购重组、企业在全球主要资本市场IPO上市策略包括沪深A股(主板、创业板和中小板)、香港H股(主板和创业板)和美国等海外上市策略)和国内企业新三板挂牌相关工作:1.向各行业板块企业提供财务管理咨询服务,按照企业会计准则和税法等财经法则,为企业提供会计账务、成本核算、内部控制制度设计和税务管控整改方案,规范企业会计基础工作。 2.按照注册会计师审计准则和会计准则,参与主板、中小板及创业板IPO上市公司年度财务报表审计,运用具体审计方法和技术对企业重点业务循环开展详细审计,也为拟上市企业提供IPO上市前的财务审计工作,与企业聘请的中介机构如保荐人、律师事务所合作对企业进行IPO上市前的辅导,对企业进行IPO上市前股改、业务重组、财务规范,确保企业符合上市基本要求。 3.协助制订、完善公司审计制度及流程,并组织、监督实施; 4.协助制订公司内部审计计划,组织审计项目的实施和推进; 5.负责实施内部审计监督指导程序,复核审计工作底稿与审计报告,控制审计质量,指导审计人员,建设审计团队,评估审计作业效率效果,优化审计管理体系。 6.运用资本市场运作技巧,为企业重大投资、融资、并购等经营活动提供财务建议和决策支持,负责企业风险评估、指导、跟踪和控制。 7.负责并购估值、尽职调查、交易架构设计、并购谈判,完成投资、收购兼并项目。8.与海外并购子公司的当地财务团队进行沟通,建立符合总部要求的财务管理分析机制和全面预算管理制度,对成本管控等财务管理制度提出合理化建议;对海外并购子公司的财务工作提供支持,包括但不限于子公司核算、税务、资金管理等财务工作。 9.负责企业并购项目财务、法务、运营等方面的尽职调查,对目标公司财务风险、未来财务前景和动态投资回收期预测进行分析和评估;拟定关键时间节点,协调多方按计划推进项目实施。 10.整体跟进潜在投资与并购项目,负责并购投资项目的评估、审核、协议谈判等工作,全面了解项目,编制项目财务模型、为企业设计并购架构和融资安排等。
  • 2020.02- 至今
    深圳市万科房地产有限公司财务主管/区域财务经理
    主要负责公司会计核算、成本核算、税务核算、税务申报、税务筹划、财务分析、全面预算管理、资金管理、融资管理、投资分析、内部控制和外部审计等。1.负责获取土地阶段、开发建设阶段、销售阶段和自持物业阶段的会计核算与税务处理。2.负责房地产开发产品成本与费用核算工作,包括期间费用核算、成本费用会计科目设置、成本归集和分配的会计处理、公共配套设施费的会计核算、土地开发成本与代建工程成本的会计核算、开发完工产品成本的结转。3.负责房地产开发项目税务核算(包括税金及附加、土地增值税、房产税、城镇土地使用税、企业所得税等)、税务账务处理和税务申报工作,协助上级领导设计税务筹划方案为公司合理避税。4.负责每月会计月结工作,及时编制公司财务报告,并运用企业财务分析理论,对公司的短期和长期偿债能力、盈利能力、资产管理效果、资产结构和资本结构、收入成本费用、现金流量等进行多维度财务分析,撰写财务分析报告。 5.负责全面预算管理工作。每年底参考公司上年实际经营业绩基础上,按照公司未来的战略目标和经营目标,设置合适的预算模板,编制经营预算、资本预算,再编制财务预算。每月对公司全面预算执行情况进行分析并撰写全面预算分析报告,及时向上级领导反馈预算执行差异。6.参与公司资金管理和融资管理工作。协助上级领导通过建立企业司库、应用财务信息化系统和编制资金预算,对深圳市万科房地产有限公司的资金进行实时管控;协助上级领导应用多样化融资工具及时为公司融资。7.负责房地产开发项目投资分析工作,撰写投资分析报告。8.协助上级领导不断完善公司各项财务制度,应用企业内部控制理论建立完善的企业内部控制体系,配合公司指定的外部会计师事务所审计师完成公司财务报表审计和内部审计工作。9.完成上级领导交待的其他工作事项。
  • 2020.02- 至今
    美商大行集团会计/成本会计/总账会计/财务主管/会计经理
    1.从事费用会计、应收会计、应付会计、固定资产会计、成本会计、税务会计、总账会计和财务主管等岗位财务会计工作。2.负责审核费用报销并进行账务处理、往来账务处理及对账、工厂固定资产管理及存货管理、工厂成本核算和账务处理、成本分析和控制、税收账务处理及税务申报、处理总账模块会计工作、协助领导编制年度财务预算、编制合并财务报表并撰写财务分析和财务预算执行情况分析报告。3.参与改进财务会计核算流程和企业内部控制工作。4.参与企业投融资等其他工作。
  • 2020.02- 至今
    立信会计师事务所学生实践 (兼职)
    实习职务:会计/审计实习生 实习描述:本人在暨南大学读书时,利用寒假和暑假在立信会计师事务所实习,学习装订会计凭证、开具增值税发票、审核费用报销单、会计核算流程和审计工作内容等,在一定程度上了解会计和审计实操经验。
教育经历
  • 2013.09-2018.07
    北京大学
    大专学历 金融学2012/9-2017/9南京大学硕士|企业管理2004/9-2008/7暨南大学本科|会计学专业
培训经历
  • 2020.02 - 2020.02
    北京大学
    保险学、公司金融、财政学、微观经济学、宏观经济学、投资银行学、国际金融、社会主义经济理论与实务、证券市场学、跨国公司金融、国际贸易、货币银行学、数量资产管理、高级投资组合管理、行为金融学、高级金融计量学、风险管理、微观经济学、初级计量经济学、会计学原理、公司财务与估值、高级金融经济学、财务建模与数据库、高级金融计算方法、中国金融市场与金融机构、金融随机分析、固定收益证券、资产定价理论、金融衍生工具、金融创新与监督、中国股票市场数量分析研究、投资银行与资产估值、银行管理、战略管理、金融工程案例、衍生证券等。
自我评价
  • 正直、勤奋、上进、友善、文静、坚韧、执著;爱好学习、阅读、音乐、跑步、足球、羽毛球、游泳;擅长会计学、金融学、经济学、工商管理专业学习研究;本人具有十多年会计、审计、税务、财务管理及金融领域工作经验,从事过会计核算(例如费用会计、应收会计、应付会计、固定资产会计、税务会计、成本会计、预算会计、总账会
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